內(nèi)賬會(huì)計(jì)做賬的基本流程
內(nèi)賬會(huì)計(jì)做賬的基本流程包括以下幾個(gè)步驟:
1.根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。
2.根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。
3.月末作計(jì)提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對(duì)所有記賬憑證進(jìn)行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。
4.結(jié)賬、對(duì)帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。
5.編制會(huì)計(jì)報(bào)表,做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,并進(jìn)行分析說明。
6.將記賬憑證裝訂成冊(cè),妥善保管。
以上步驟僅供參考,具體操作可能因?qū)嶋H情況而有所不同。建議咨詢相關(guān)人士獲取準(zhǔn)確信息。
此外,內(nèi)賬會(huì)計(jì)還需要負(fù)責(zé)管理公司的固定資產(chǎn)、低值易耗品和工具類物品等,進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算、審核、核算和監(jiān)控,以及負(fù)責(zé)公司的總賬和明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì),清理往來賬,并編制相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表等工作。
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